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NOTA DE EMPENHO 2021NE000770

Favorecido

JOSÉ MARIA HONÓRIO DE CARVALHO FILHO
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00028038142349

Emissão:

27/05/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

85732/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem para as cidade de Alto Alegre, Peritoro São Mateus e Pedreiras/MA no período d12/04 a 01/05/2021 , para realizar Visita Técnicas, estratégicas e opera

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000770 27/05/2021 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem para as cidade de Alto Alegre, Peritoro São Mateus e Pedreiras/MA no período d12/04 a 01/05/2021 , para realizar Visita Técnicas, estratégicas e opera
2021NE000770 27/05/2021 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem para as cidade de Alto Alegre, Peritoro São Mateus e Pedreiras/MA no
2021NL002202 27/05/2021 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB027079 28/05/2021 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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