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NOTA DE EMPENHO 2021NE001192

Favorecido

JOSE DA CONCEICAO MARQUES SOUZA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00028033060344

Emissão:

18/08/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

143560/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEIO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE ANAJATUBA PARA PROCEDER OTIVAS DE TESTEMUNHAS CONFORME AUTOS DE PORTARIA Nº 02/2021 - DP/3, DA QUAL FOI ENCARREGADO E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO OFICIO N°396/2021 - CPA-I/7. PERIÍODO 21, 24 A 26 E 31/05; 03, 04 E 08/06/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001192 18/08/2021 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE ANAJATUBA PARA PROCEDER OTIVAS DE TESTEMUNHAS CONFORME AUTOS DE PORTARIA Nº 02/2021 - DP/3, DA QUAL FOI ENCARREGADO E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO OFICIO N°396/2021 - CPA-I/7. PERIÍODO 21, 24 A 26 E 31/05; 03, 04 E 08/06/2021
2021NE001192 18/08/2021 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIUIDAÇÃO DE CUSTEIO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE ANAJATUBA PARA PROCEDER OTIVAS DE TESTEMUNHAS CONFORME AUTOS DE PORTARIA Nº 02/2021 - DP/3, DA QUAL FOI
2021NL003700 18/08/2021 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB049269 19/08/2021 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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