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NOTA DE EMPENHO 2021NE001686

Favorecido

OBEDE FROZ DE SOUSA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00005680806371

Emissão:

18/10/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

161573/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Mirinzal e Cururupu e /Ma no período de 06/08 a 15/08/21. Objetivo:Policiamento preventivo e ostensivo nas referidas cidades.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001686 18/10/2021 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Mirinzal e Cururupu e /Ma no período de 06/08 a 15/08/21. Objetivo:Policiamento preventivo e ostensivo nas referidas cidades.
2021NE001686 18/10/2021 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Mirinzal e Cururupu e /Ma no período de 06/08 a 15/08/21. Objetivo:Policiamento preventivo e ost
2021NL005010 18/10/2021 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066255 20/10/2021 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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