CPF/CNPJ:
00004764916304
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
152772/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesa com 06 diárias por ter seguido viagem da cidade de Amarante do Maranhão/MA para São Luís/MA, no período de 17 a 22/06/2021, a fim de encaminhar para manutenção e Recall a viatura de Marca : Ford, Modelo: Ranger, Prefixo: 17-018, Placa: PSY-5542, Ano: 2017 , conforme NOTA SGI 20210712143414 - 34° BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001854 | 04/11/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 06 diárias por ter seguido viagem da cidade de Amarante do Maranhão/MA para São Luís/MA, no período de 17 a 22/06/2021, a fim de encaminhar para manutenção e Recall a viatura de Marca : Ford, Modelo: Ranger, Prefixo: 17-018, Placa: PSY-5542, Ano: 2017 , conforme NOTA SGI 20210712143414 - 34° BPM.
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2021NE001854 | 04/11/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 06 diárias por ter seguido viagem da cidade de Amarante do Maranhão/MA para São Luís/MA, no período de 17 a 22/06/2021, a fi
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2021NL005405 | 04/11/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071908 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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