CPF/CNPJ:
00004587091316
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
181080/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Presidente Dutra , São João dos Patos/ Balsas- MA no período de 09/09 a 12/09/2021 a fim de realizar escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002015 | 12/11/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Presidente Dutra , São João dos Patos/ Balsas- MA no período de 09/09 a 12/09/2021 a fim de realizar escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado
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2021NE002015 | 12/11/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Presidente Dutra , São João dos Patos/ Balsas- MA no período de 09/09 a 12/09/2021 a fim de
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2021NL006055 | 30/11/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080283 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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