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NOTA DE EMPENHO 2021NE000852

Favorecido

FERNANDA SANTOS RIBEIRO
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00004006970331

Emissão:

09/06/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

96922/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São luís - Ma para as cidades de Brejo , Boa Vista do Gurupi , Tutoia , Povoados Baú e Três Marias no Maranhão , no período de 19/05 a 21/05/2021 , a fim de realizar levantamento técnico para obras do Governo do Estado ,ligado a infraestruturas para a PMMA , com membros da Secretaria de Estado do Governo, conforme nota eletrônica n° 20210528114744 .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000852 09/06/2021 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São luís - Ma para as cidades de Brejo , Boa Vista do Gurupi , Tutoia , Povoados Baú e Três Marias no Maranhão , no período de 19/05 a 21/05/2021 , a fim de realizar levantamento técnico para obras do Governo do Estado ,ligado a infraestruturas para a PMMA , com membros da Secretaria de Estado do Governo, conforme nota eletrônica n° 20210528114744 .
2021NE000852 09/06/2021 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São luís - Ma para as cidades de Brejo , Boa Vista do Gurupi , Tutoia , Povoados Baú e
2021NL002417 09/06/2021 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB030839 14/06/2021 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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