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NOTA DE EMPENHO 2021NE000572

Favorecido

FERNANDA SANTOS RIBEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00004006970331

Emissão:

05/05/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

73716/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasília /DF, no período de 08/05 a 14/05/201 por determinação do do Comandante Geral, afim de receber bens bélicos (armas, munições, capacetes, escudos e outros ) doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para as forças policiais.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000572 05/05/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasília /DF, no período de 08/05 a 14/05/201 por determinação do do Comandante Geral, afim de receber bens bélicos (armas, munições, capacetes, escudos e outros ) doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para as forças policiais.
2021NE000572 05/05/2021 2.380,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorna da total da ne nº 572 duplicidade
2021NE000574 05/05/2021 -2.380,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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