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NOTA DE EMPENHO 2021NE001953

Favorecido

MAURILIO RAMOS RAPOSO
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00003837138380

Emissão:

12/11/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

0170919/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com diárias , por ter seguido viagem para o munuicípio de Vitória do Mearim - Ma, no período de 25/08/2021 a 29/08/2021, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao pliciamento ostensivo.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001953 12/11/2021 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias , por ter seguido viagem para o munuicípio de Vitória do Mearim - Ma, no período de 25/08/2021 a 29/08/2021, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao pliciamento ostensivo.
2021NE001953 12/11/2021 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0170919/2021, referente a despesas com diárias , por ter seguido viagem para o munuicípio de Vitória do Mearim - Ma, no período
2021NL006011 30/11/2021 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080275 02/12/2021 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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