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NOTA DE EMPENHO 2021NE000101

Favorecido

MAURILIO RAMOS RAPOSO
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00003837138380

Emissão:

02/02/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

10252/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Viana/MA no período de 17/01 a 18/01. Operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000101 02/02/2021 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Viana/MA no período de 17/01 a 18/01. Operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região
2021NE000101 02/02/2021 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Viana/MA no período de 17/01 a 18/01. Operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela regi
2021NL000040 02/02/2021 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001033 11/02/2021 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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