CPF/CNPJ:
00003734488303
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
145838/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 10 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís e Colinas - MA , no periodo de 13 a 22/08/2021 , com a finalidade de participar da Operação de Fiscalização Ambiental no Parque Estadual do Mirador e demais municípios que compõe a áreas do CPAI-2/MA , conforme NOTA SGI n° 20210804093952-BPA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001644 | 15/10/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís e Colinas - MA , no periodo de 13 a 22/08/2021 , com a finalidade de participar da Operação de Fiscalização Ambiental no Parque Estadual do Mirador e demais municípios que compõe a áreas do CPAI-2/MA , conforme NOTA SGI n° 20210804093952-BPA .
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2021NE001644 | 15/10/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter realizado viagem entre as cidades de São luís e Colinas - MA , no periodo de 13 a 22/08/2021 , com a finalidad
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2021NL004922 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065140 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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