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NOTA DE EMPENHO 2021NE001307

Favorecido

ANNA CAROLINE DE O RODRIGUES
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00003525834365

Emissão:

01/09/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

158772/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesa com 10 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Tutóia - Ma , no período de 19 a 28/07/2021 , para realizar atos referentes ao Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 006/2021-DP/3-CD, de 21 de junho de 2021 , conforme Nota SGI n° 20210820091004-APMGD.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001307 01/09/2021 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Tutóia - Ma , no período de 19 a 28/07/2021 , para realizar atos referentes ao Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 006/2021-DP/3-CD, de 21 de junho de 2021 , conforme Nota SGI n° 20210820091004-APMGD.
2021NE001307 01/09/2021 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Tutóia - Ma , no período de 19 a 28/07/2021 , para realizar atos referentes a
2021NL003911 01/09/2021 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053034 01/09/2021 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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