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NOTA DE EMPENHO 2021NE001514

Favorecido

JOED PEREIRA DOS SANTOS
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00002688520300

Emissão:

28/09/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

160058/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brejo/MA no período de 27/07 a 05/08/2021, Policiamento ostensivo e preventivo na referida cidade.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001514 28/09/2021 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brejo/MA no período de 27/07 a 05/08/2021, Policiamento ostensivo e preventivo na referida cidade.
2021NE001514 28/09/2021 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brejo/MA no período de 27/07 a 05/08/2021, Policiamento ostensivo e preventivo na referida cidade
2021NL004572 28/09/2021 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059895 29/09/2021 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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