CPF/CNPJ:
00001915995302
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001971 | 12/11/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES
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2021NE001971 | 12/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONT
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2021NL006191 | 01/12/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080343 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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