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NOTA DE EMPENHO 2021NE001977

Favorecido

ANA PAULA RIBEIRO DE JESUS SOUSA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00001695992130

Emissão:

12/11/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001977 12/11/2021 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES
2021NE001977 12/11/2021 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONT
2021NL006198 01/12/2021 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080343 02/12/2021 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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