CPF/CNPJ:
00001638673306
Emissão:
01/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0156678/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 15/07/21 A 19/07/21, ENTRE AS CIDADES DE BACABAL, PREDEIRAS E BARRA DO CORDA - MA, PARA REALIZAR ESCOLTA DAS EQUIPES DA SES NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001301 | 01/09/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 15/07/21 A 19/07/21, ENTRE AS CIDADES DE BACABAL, PREDEIRAS E BARRA DO CORDA - MA, PARA REALIZAR ESCOLTA DAS EQUIPES DA SES NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS.
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2021NE001301 | 01/09/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 15/07/21 A 19/07/21, ENTRE AS CIDADES DE BACABAL, PREDEIRAS E BARRA DO CORDA - MA, PARA R
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2021NL003896 | 01/09/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053034 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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