CPF/CNPJ:
00001445922312
Emissão:
09/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
101105/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem com destino à cidade de Araioses - Ma ( 16° BPM) , no período de 13/05 a 17/05/2021 , para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na referida cidade , conforme Nota eletrônica do SGI n° 20210602142229.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000857 | 09/06/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem com destino à cidade de Araioses - Ma ( 16° BPM) , no período de 13/05 a 17/05/2021 , para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na referida cidade , conforme Nota eletrônica do SGI n° 20210602142229.
|
2021NE000857 | 09/06/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 05 diárias por ter seguido viagem com destino à cidade de Araioses - Ma ( 16° BPM) , no período de 13/05 a 17/05/2021 ,
|
2021NL002424 | 09/06/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030819 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,