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NOTA DE EMPENHO 2021NE000364

Favorecido

CARLOS EVANDRO FERREIRA DA SILVA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00001216282307

Emissão:

16/03/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

39154/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000364 16/03/2021 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo.
2021NE000364 16/03/2021 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/202
2021NL001150 16/03/2021 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010265 19/03/2021 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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