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NOTA DE EMPENHO 2021NE000252

Favorecido

DIEGO LEONARDO DE SOUSA
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00001090592396

Emissão:

24/02/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

14479/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Colinas /MA com o destino a São Luís/MA no periodo de 20 a 21/01/2021 com finalidade de trocar a viaura do 33º BPM,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000252 24/02/2021 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Colinas /MA com o destino a São Luís/MA no periodo de 20 a 21/01/2021 com finalidade de trocar a viaura do 33º BPM,
2021NE000252 24/02/2021 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Colinas /MA com o destino a São Luís/MA no periodo de 20 a 21/
2021NL000756 24/02/2021 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB007674 08/03/2021 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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