CPF/CNPJ:
00000552113301
Emissão:
22/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
133497/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 02 diárias, em razão de ter realizado viagem durante os dias 11 e 12/06/2021 , da cidade de São Luís para as cidades de Rosário , Itapecuru e Chapadinha - Ma , a fim de realizarem escolta das equipes da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão na distribuição de vacinas , nas Unidades Regionais de Saúde, segundo Nota 20210719115936 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001053 | 22/07/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias, em razão de ter realizado viagem durante os dias 11 e 12/06/2021 , da cidade de São Luís para as cidades de Rosário , Itapecuru e Chapadinha - Ma , a fim de realizarem escolta das equipes da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão na distribuição de vacinas , nas Unidades Regionais de Saúde, segundo Nota 20210719115936 .
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2021NE001053 | 22/07/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias, em razão de ter realizado viagem durante os dias 11 e 12/06/2021 , da cidade de São Luís para as cidades de Rosário
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2021NL003288 | 22/07/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041273 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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