CPF/CNPJ:
00000532526325
Emissão:
18/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
135507/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/Ma no período de 21/08 a 30/08/21. Objetivo:Fiscalização na MA 315. Policiamento educativo e preventivo de veículos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001677 | 18/10/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/Ma no período de 21/08 a 30/08/21. Objetivo:Fiscalização na MA 315. Policiamento educativo e preventivo de veículos.
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2021NE001677 | 18/10/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/Ma no período de 21/08 a 30/08/21. Objetivo:Fiscalização na MA 315. Policiamento educ
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2021NL005005 | 18/10/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066232 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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