CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
13/10/2021
Plano Interno:
011679
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
194274/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7831/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE003014 | 13/10/2021 | 9.657,59 | 9.657,59 | 9.657,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7831/2021.
|
2021NE003014 | 13/10/2021 | 9.657,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7831/2021.
|
2021NL006142 | 13/10/2021 | 0,00 | 9.657,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064046 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.657,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,