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NOTA DE EMPENHO 2021NE000001

Favorecido

GUILHERME SOUSA FILHO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00024994430306

Emissão:

03/02/2021

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0005260/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/santo amaro do maranhão-ma, período de 20/01 a 03/02/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000001 03/02/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/santo amaro do maranhão-ma, período de 20/01 a 03/02/2021.
2021NE000001 03/02/2021 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento por ordenador de despesa incorreto
2021NE000031 03/02/2021 -3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/santo amaro do maranhão-ma, período de 20/01 a 03/02/2021.
2021NL000002 03/02/2021 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por ordenador de despesa incorreto
2021NL000024 03/02/2021 0,00 -3.000,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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