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NOTA DE EMPENHO 2021NE001915

Favorecido

LARISSA DO VALE SOUSA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00006700666309

Emissão:

30/07/2021

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

102060/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

pagamento de 02(duas) diárias de itapecuru mirim/pinheiro-ma, período de 19 a 20/05/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001915 30/07/2021 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de itapecuru mirim/pinheiro-ma, período de 19 a 20/05/2021.
2021NE001915 30/07/2021 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de itapecuru mirim/pinheiro-ma, período de 19 a 20/05/2021.
2021NL003826 30/07/2021 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB043985 03/08/2021 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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