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NOTA DE EMPENHO 2021NE000936

Favorecido

SAFRAN HELICOPTEROS ENGINES
R$ 650.561,43
 

CPF/CNPJ:

48090120000153

Emissão:

08/04/2021

Plano Interno:

001327

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11507 E 11508, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°38307/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11634 E 11635, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°45531/2021.
2021NE000937 08/04/2021 233.171,59 0,00 0,00
TOTAIS 2021NE000936 08/04/2021 650.561,43 650.561,43 650.561,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11507 E 11508, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°38307/2021.
2021NE000936 08/04/2021 54.700,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11635, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°73464/2021. NOTA FISCAL 11826 E 11839
2021NE001344 06/05/2021 123.647,85 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11635, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°73464/2021.
2021NE001342 06/05/2021 73.574,38 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11635, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°73464/2021.
2021NE001343 06/05/2021 -73.574,38 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N° 120690/2021. NOTA FISCAL 11912, 11913
2021NE002392 19/07/2021 118.493,47 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N° 120708/2021. NOTA FISCAL 12087
2021NE002403 21/07/2021 44.521,54 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N° 149757/2021. NOTA FISCAL 12289
2021NE002961 25/08/2021 45.360,78 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, CONFORME CONTRATO N° 057/2016-SSP E PROCESSO N°230292/2021.
2021NE004996 19/11/2021 18.092,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, CONFORME CONTRATO N° 057/2016-SSP E PROCESSO N°230300/2021.
2021NE004998 19/11/2021 12.573,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11634 , DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUA
2021NL004014 08/04/2021 0,00 182.710,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11635, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUAD
2021NL004015 08/04/2021 0,00 50.460,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11508, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUA
2021NL003925 08/04/2021 0,00 48.638,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11507 , DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUA
2021NL003924 08/04/2021 0,00 6.061,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11635, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENT
2021NL005219 06/05/2021 0,00 73.574,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11635, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRET
2021NL005220 06/05/2021 0,00 50.073,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES
2021NL008561 19/07/2021 0,00 70.507,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES
2021NL008562 19/07/2021 0,00 47.986,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REA
2021NL008705 21/07/2021 0,00 44.521,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REA
2021NL010256 25/08/2021 0,00 45.360,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAIS N° 012802, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PR
2021NL015807 02/12/2021 0,00 18.092,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CUR
2021NL015860 03/12/2021 0,00 12.573,06 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB015882 15/04/2021 0,00 0,00 233.171,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB015820 15/04/2021 0,00 0,00 54.700,18
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB027823 01/06/2021 0,00 0,00 123.647,85
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042750 28/07/2021 0,00 0,00 118.493,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042752 28/07/2021 0,00 0,00 44.521,54
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053325 02/09/2021 0,00 0,00 45.360,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB090554 28/12/2021 0,00 0,00 18.092,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB090540 28/12/2021 0,00 0,00 12.573,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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