CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
22/09/2021
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0165550/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 050/2019 -DGPC. PROCESSO Nº 0165550/2021. PERIODO 03/11/2020 A 02/12/2020. Nº DA CONTA: 109192455/109187963 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ) E VOZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003445 | 22/09/2021 | 32.549,11 | 32.549,11 | 32.549,11 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 050/2019 -DGPC. PROCESSO Nº 0165550/2021. PERIODO 03/11/2020 A 02/12/2020. Nº DA CONTA: 109192455/109187963 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ) E VOZ.
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2021NE003445 | 22/09/2021 | 32.549,11 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 050/2019 -DGPC. PROCESSO Nº 0165550/2021. PERIODO 03/11/2020 A 02/12/2020. Nº
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2021NL011584 | 22/09/2021 | 0,00 | 28.996,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 050/2019 -DGPC. PROCESSO Nº 0165550/2021. PERIODO 03/11/2020 A 02/12/2020. Nº
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2021NL011587 | 22/09/2021 | 0,00 | 3.552,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090652 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.549,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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