CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
15/02/2021
Plano Interno:
001237
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
022494/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE JANEIRO/2021, DA FATURA N° 58143. CT. N° 021/2018-SSP, CI N°30/2021-SG. DO PROCESSO N° 022494/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000232 | 15/02/2021 | 110.675,11 | 110.675,11 | 110.675,11 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE JANEIRO/2021, DA FATURA N° 58143. CT. N° 021/2018-SSP, CI N°30/2021-SG. DO PROCESSO N° 022494/2021.
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2021NE000232 | 15/02/2021 | 16.966,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DA FATURA N° 58592. CT. N° 021/2018-SSP, CI N°60/2021-SG. DO PROCESSO N° 041046/2021.
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2021NE000733 | 18/03/2021 | 16.632,92 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE MARÇO/2021, DA FATURA N° 59035. CT. N° 021/2018-SSP, CI N° 83/2021-SG. DO PROCESSO N° 59621/2021.
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2021NE001335 | 06/05/2021 | 16.695,57 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE ABRIL/2021, DA FATURA N° 59536. CT. N° 021/2018-SSP, CI N°30/2021-SG. DO PROCESSO N° 90168/2021.
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2021NE001643 | 26/05/2021 | 12.101,82 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSE VENDA DE PRODUTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONTRATO Nº 021/2018 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 60291, PROCESSO Nº 137268/202.
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2021NE002583 | 05/08/2021 | 15.932,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS, NO MÊS DE JULHO/2021, PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2021, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONTRATO Nº 021/2018 SSP-MA, FATURA 60811, PROCESSO Nº 155334/2021.
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2021NE002962 | 25/08/2021 | 14.178,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PARECER Nº 1062/2021 - ASSEJUR/MA. PROCESSO Nº 0114746/2021. MES DE MAIO/2021. FATURA Nº 60958.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.
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2021NE003095 | 27/08/2021 | 18.167,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE JANEIRO/20
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2021NL000960 | 16/02/2021 | 0,00 | 16.966,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE JANEIRO/2
|
2021NL003188 | 18/03/2021 | 0,00 | 16.632,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE MARÇO/2021, DA FATURA N° 59
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2021NL005174 | 06/05/2021 | 0,00 | 16.695,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE JANEIRO/20
|
2021NL006294 | 26/05/2021 | 0,00 | 12.101,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSE VENDA DE PRODUTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
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2021NL009214 | 05/08/2021 | 0,00 | 15.932,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS, NO MÊS DE JULHO/2021, PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2021, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
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2021NL010261 | 25/08/2021 | 0,00 | 14.178,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PARECER Nº 1062/2021 - ASSEJUR/MA. PROCESSO Nº 0114746/2021. MES D
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2021NL010488 | 27/08/2021 | 0,00 | 18.167,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009670 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.966,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011633 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.632,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023762 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.695,57 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028096 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.101,82 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046630 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.932,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053252 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.167,64 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053270 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.178,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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