CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000098 | 29/01/2021 | 4.960.478,10 | 4.960.478,10 | 4.960.478,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000098 | 29/01/2021 | 408.474,29 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000492 | 26/02/2021 | 401.330,76 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000856 | 31/03/2021 | 401.075,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA E PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001287 | 30/04/2021 | 396.827,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001672 | 28/05/2021 | 401.307,81 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002078 | 30/06/2021 | 406.086,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002560 | 30/07/2021 | 442.089,61 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002953 | 25/08/2021 | 421.170,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003506 | 27/09/2021 | 421.170,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003978 | 27/10/2021 | 416.896,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005051 | 29/11/2021 | 423.296,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005233 | 23/12/2021 | 420.748,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021. [03/02/2021 15:34] NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTO
|
2021NL000283 | 29/01/2021 | 0,00 | 408.474,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002103 | 26/02/2021 | 0,00 | 401.330,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003676 | 31/03/2021 | 0,00 | 401.075,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005020 | 30/04/2021 | 0,00 | 396.827,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006396 | 28/05/2021 | 0,00 | 401.307,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007614 | 30/06/2021 | 0,00 | 406.086,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009180 | 30/07/2021 | 0,00 | 442.089,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010268 | 25/08/2021 | 0,00 | 421.170,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011758 | 27/09/2021 | 0,00 | 421.170,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011753 | 27/09/2021 | 0,00 | 421.170,95 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO Nº 011753, MOTIVO FEITA INCORRETA.
|
2021NL011757 | 27/09/2021 | 0,00 | -421.170,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
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2021NL013182 | 27/10/2021 | 0,00 | 416.896,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015630 | 29/11/2021 | 0,00 | 423.296,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016441 | 23/12/2021 | 0,00 | 420.748,95 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001043 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 345.716,85 |
PAGAMENTO
|
2021PP000071 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.677,18 |
PAGAMENTO
|
2021PP000183 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.911,26 |
PAGAMENTO
|
2021PP000184 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 718,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP000072 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP000196 | 09/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.427,18 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007469 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 339.413,26 |
PAGAMENTO
|
2021PP001040 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.970,90 |
PAGAMENTO
|
2021PP000911 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.141,48 |
PAGAMENTO
|
2021PP000930 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 718,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP001044 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP001193 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.063,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013936 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 338.405,69 |
PAGAMENTO
|
2021PP001720 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.912,37 |
PAGAMENTO
|
2021PP001844 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.230,70 |
PAGAMENTO
|
2021PP001848 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 769,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP001727 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP001813 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.734,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021263 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 333.985,14 |
PAGAMENTO
|
2021PP002397 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.048,30 |
PAGAMENTO
|
2021PP002425 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.230,70 |
PAGAMENTO
|
2021PP002431 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 769,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP002398 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP002399 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP002407 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.153,06 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028217 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 338.469,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP003248 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.341,37 |
PAGAMENTO
|
2021PP003344 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.230,70 |
PAGAMENTO
|
2021PP003345 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 752,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP003261 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP003269 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP003340 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.872,18 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036897 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.517,75 |
PAGAMENTO
|
2021PP004014 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.320,09 |
PAGAMENTO
|
2021PP004124 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.128,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP004125 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 752,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP004015 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP004016 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP004117 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.088,86 |
PAGAMENTO
|
2021PP004115 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 637,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045140 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 377.072,56 |
PAGAMENTO
|
2021PP004595 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.871,42 |
PAGAMENTO
|
2021PP004574 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.144,59 |
PAGAMENTO
|
2021PP004575 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 752,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP004593 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP004594 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 206,26 |
PAGAMENTO
|
2021PP004592 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP004689 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.876,25 |
PAGAMENTO
|
2021PP004688 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 524,77 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052797 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 357.293,77 |
PAGAMENTO
|
2021PP005340 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.006,13 |
PAGAMENTO
|
2021PP005444 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.089,70 |
PAGAMENTO
|
2021PP005442 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 781,76 |
PAGAMENTO
|
2021PP005337 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP005334 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP005309 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.298,40 |
PAGAMENTO
|
2021PP005314 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 59,45 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060766 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 356.679,41 |
PAGAMENTO
|
2021PP005918 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.389,81 |
PAGAMENTO
|
2021PP006061 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.097,71 |
PAGAMENTO
|
2021PP006062 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 798,76 |
PAGAMENTO
|
2021PP005921 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP005922 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP005945 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.943,73 |
PAGAMENTO
|
2021PP005944 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 441,43 |
PAGAMENTO
|
2021PP005943 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 178,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069432 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 353.734,62 |
PAGAMENTO
|
2021PP006660 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.277,85 |
PAGAMENTO
|
2021PP006661 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.089,70 |
PAGAMENTO
|
2021PP006662 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 815,76 |
PAGAMENTO
|
2021PP006663 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP006664 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP006665 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.337,28 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079590 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 350.335,50 |
PAGAMENTO
|
2021PP007704 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.088,63 |
PAGAMENTO
|
2021PP007705 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.266,54 |
PAGAMENTO
|
2021PP007706 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 826,12 |
PAGAMENTO
|
2021PP007710 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP007713 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP007709 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.394,80 |
PAGAMENTO
|
2021PP007714 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.743,62 |
PAGAMENTO
|
2021PP007926 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.245,99 |
PAGAMENTO
|
2021PP007927 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 831,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089877 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 356.007,39 |
PAGAMENTO
|
2021PP007931 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.771,99 |
PAGAMENTO
|
2021PP007956 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.195,93 |
PAGAMENTO
|
2021PP007949 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 617,94 |
PAGAMENTO
|
2021PP007944 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 54,86 |
PAGAMENTO
|
2021PP007953 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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