Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE004169

Favorecido

SAAE - GRAJAU
R$ 235,64
 

CPF/CNPJ:

05482583000158

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

001239

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

164866/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO N°164866/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004169 05/11/2021 235,64 235,64 235,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO N°164866/2021.
2021NE004169 05/11/2021 235,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D
2021NL013647 08/11/2021 0,00 162,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D
2021NL013650 08/11/2021 0,00 73,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071776 10/11/2021 0,00 0,00 235,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,