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NOTA DE EMPENHO 2021NE004126

Favorecido

SAAE - GRAJAU
R$ 235,64
 

CPF/CNPJ:

05482583000158

Emissão:

04/11/2021

Plano Interno:

001239

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

110508/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE JULHO/2020. PROCESSO N°00110508/2021. GRAJÁU-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004126 04/11/2021 235,64 235,64 235,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE JULHO/2020. PROCESSO N°00110508/2021. GRAJÁU-MA
2021NE004126 04/11/2021 235,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE JULHO/2020. PR
2021NL013533 04/11/2021 0,00 162,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE JULHO/2020. PR
2021NL013534 04/11/2021 0,00 73,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071698 10/11/2021 0,00 0,00 235,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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