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NOTA DE EMPENHO 2021NE004001

Favorecido

SAAE - GRAJAU
R$ 1.236,90
 

CPF/CNPJ:

05482583000158

Emissão:

27/10/2021

Plano Interno:

001239

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. PROCESSO N°0164846/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004001 27/10/2021 1.236,90 1.236,90 1.236,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. PROCESSO N°0164846/2021.
2021NE004001 27/10/2021 1.236,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
2021NL013393 03/11/2021 0,00 885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, CURURUPU, CAXIAS, E ROSÁRIO/MA E OUTRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
2021NL013391 03/11/2021 0,00 351,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071759 10/11/2021 0,00 0,00 1.236,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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