CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
18/03/2021
Plano Interno:
001334
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
028738/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE JANEIRO/2021. PROCESSO N° 028738/2021. NF/ N° 02277.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000731 | 18/03/2021 | 4.099.153,14 | 4.099.153,14 | 4.099.153,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE JANEIRO/2021. PROCESSO N° 028738/2021. NF/ N° 02277.
|
2021NE000731 | 18/03/2021 | 377.556,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO N° 046591/2021. NF/ N° 02328
|
2021NE001015 | 15/04/2021 | 390.383,97 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE MARÇO/2021. PROCESSO N° 065490/2021. NF/ N° 02385.
|
2021NE001373 | 11/05/2021 | 392.496,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 49/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0087617/2021. MES DE ABRIL/2021. NOTA FISCAL Nº 2394.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRECIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2021NE001671 | 28/05/2021 | 388.037,41 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE MAIO/2021. PROCESSO N° 0103929/2021. NF/ N° 02449.
|
2021NE002067 | 30/06/2021 | 394.887,93 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE JUNHO/2021. PROCESSO N° 0126963/2021. NF/ N° 02502.
|
2021NE002405 | 22/07/2021 | 395.171,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO N° 0149514/2021. NF/ N° 02564.
|
2021NE002958 | 25/08/2021 | 395.911,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE AGOSTO/2021. PROCESSO N° 0171229/2021. NF/ N° 02602.
|
2021NE003368 | 20/09/2021 | 394.198,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE SETEMBRO/2021. PROCESSO N° 0198901/2021. NF/ N° 02681.
|
2021NE003888 | 21/10/2021 | 395.508,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE SUPORTE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - SISO) DO CT.N°049/2020-SSP. NO MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.
|
2021NE005021 | 23/11/2021 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190
|
2021NL003178 | 18/03/2021 | 0,00 | 377.556,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG.
|
2021NL004409 | 15/04/2021 | 0,00 | 390.383,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190
|
2021NL005369 | 11/05/2021 | 0,00 | 392.496,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL LTDA. CONTRATO Nº 49/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0087617/2021. MES DE ABRIL/2021. NOTA FISCAL Nº 2394
|
2021NL006386 | 28/05/2021 | 0,00 | 388.037,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190
|
2021NL007533 | 30/06/2021 | 0,00 | 394.887,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190
|
2021NL008709 | 22/07/2021 | 0,00 | 395.171,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190
|
2021NL010254 | 25/08/2021 | 0,00 | 395.911,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190
|
2021NL011443 | 20/09/2021 | 0,00 | 394.198,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISTEMA INTEG. DE
|
2021NL012978 | 21/10/2021 | 0,00 | 395.508,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL TECH BRASIL EIRELI. CONTRATO Nº 49/2020-SSP. PROCESSO Nº 0216912/2021, MES DE OUTUBRO/2021. NOTA FISCAL Nº 281
|
2021NL015300 | 24/11/2021 | 0,00 | 390.052,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA GLOBALTECH BRASI LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 19
|
2021NL016327 | 20/12/2021 | 0,00 | 184.947,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2021PP001487 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.531,23 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001486 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.877,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003347 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.775,57 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011421 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 313.372,00 |
PAGAMENTO
|
2021PP002710 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.174,63 |
PAGAMENTO
|
2021PP002699 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.942,24 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002707 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.624,83 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002695 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.519,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005592 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.924,97 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005590 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.903,84 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023858 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 325.772,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023834 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 324.018,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036232 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 322.071,05 |
PAGAMENTO
|
2021PP003797 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.684,12 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003793 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.401,87 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007778 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.880,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042753 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 327.756,98 |
PAGAMENTO
|
2021PP004432 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.437,67 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004428 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.744,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008966 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.948,88 |
PAGAMENTO
|
2021PP005372 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.550,26 |
PAGAMENTO
|
2021PP005366 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.468,91 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005371 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.795,57 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005365 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.758,59 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053208 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 328.606,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053068 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 327.992,67 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010808 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.959,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010777 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.951,72 |
PAGAMENTO
|
2021PP006182 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.361,87 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006181 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.709,94 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012311 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.941,99 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063593 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 327.184,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073091 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 328.272,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP007033 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.505,93 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007031 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.775,42 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014116 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.955,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090599 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 323.743,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090611 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 184.947,74 |
PAGAMENTO
|
2021PP008372 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.905,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008370 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.502,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016864 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.900,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,