CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
001298
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0003129/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0003129/2021. MES DE DEZEMBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 37840272. ( PARCIAL ). REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000530 | 04/03/2021 | 342.283,02 | 342.283,02 | 342.283,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0003129/2021. MES DE DEZEMBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 37840272. ( PARCIAL ). REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
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2021NE000530 | 04/03/2021 | 342.283,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0003129/2021. MES DE DEZEMBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 3
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2021NL002361 | 04/03/2021 | 0,00 | 342.283,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007514 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.283,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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