CPF/CNPJ:
00466010000117
Emissão:
09/07/2021
Plano Interno:
001311
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais Permanentes
Processo:
105547/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA E D PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTAÇAO - EPP, PARECER Nº 823/2021 - ASSEJUR/SP/MA. PROCESSO Nº 0105547/2021.__REF. AQUISIÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA PUBLICA E POLICIA CIVIL DO MARANHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002252 | 09/07/2021 | 235.450,00 | 214.450,00 | 214.450,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA E D PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTAÇAO - EPP, PARECER Nº 823/2021 - ASSEJUR/SP/MA. PROCESSO Nº 0105547/2021.__REF. AQUISIÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA PUBLICA E POLICIA CIVIL DO MARANHAO.
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2021NE002252 | 09/07/2021 | 235.450,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA E D PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTAÇAO - EPP, PARECER Nº 823/2021 - ASSEJUR/SP/MA. PROCESSO Nº 0105547/2021. REF. AQUISI
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2021NL009186 | 04/08/2021 | 0,00 | 169.970,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA E D PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTAÇAO - EPP, CONTRATO Nº 43/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0105547/2021. NOTA FISCAL
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2021NL014658 | 18/11/2021 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA E. D. PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTAÇAO - EPP, CONTRATO Nº 43/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0105547/2021. NOTA FISCA
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2021NL015586 | 18/11/2021 | 0,00 | 44.480,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NL Nº 014658, MOTIVO VALOR SOLICITO INCORRETO. [26/11/2021 10:08] CANCELAMENTO DESTA NL Nº 014658, MOTIVO VALOR INCORRETO.
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2021NL015585 | 18/11/2021 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053598 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 169.970,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090520 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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