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NOTA DE EMPENHO 2021NE001826

Favorecido

MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
R$ 1.902.304,00
 

CPF/CNPJ:

00207409000183

Emissão:

11/06/2021

Plano Interno:

011698

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

99950/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - PC

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SSP/MA (GARAGEM ACADEPOL E SETOR DE ARMAS). PROCESSO N° 99950/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001826 11/06/2021 1.902.304,00 713.085,54 356.542,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SSP/MA (GARAGEM ACADEPOL E SETOR DE ARMAS). PROCESSO N° 99950/2021
2021NE001826 11/06/2021 1.902.304,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SSP/MA (GARAGEM ACADEPOL E SETOR DE ARMAS). CONTRATO 148/2018 SSP
2021NL013027 25/10/2021 0,00 206.051,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 148/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0199148/2021. NOTA FISCAL Nº 125.__REF. AOS S
2021NL014693 18/11/2021 0,00 150.491,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SSP/MA (GARAGEM ACADEPOL E SETOR DE ARMAS).CONTRATO 148/2018-SSP E
2021NL016914 29/12/2021 0,00 206.051,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SSP/MA (GARAGEM ACADEPOL E SETOR DE ARMAS).CONTRATO 148/2018-SSP E
2021NL016913 29/12/2021 0,00 150.491,77 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB077123 24/11/2021 0,00 0,00 188.124,56
PAGAMENTO
2021PP007529 24/11/2021 0,00 0,00 9.272,30
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP007527 24/11/2021 0,00 0,00 6.181,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL015268 24/11/2021 0,00 0,00 2.472,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB077914 25/11/2021 0,00 0,00 137.398,99
PAGAMENTO
2021PP007666 25/11/2021 0,00 0,00 6.772,13
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP007665 25/11/2021 0,00 0,00 4.514,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL015583 25/11/2021 0,00 0,00 1.805,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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