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NOTA DE EMPENHO 2021NE003147

Favorecido

PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00061779156391

Emissão:

31/08/2021

Plano Interno:

001229

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

7340/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 7340/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003147 31/08/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 7340/2021.
2021NE003147 31/08/2021 750,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 003147, MOTIVO VALOR ABAIXO DE 1.000 ( UM MIL ), NAO PODE FICAR PARA RAP.
2021NE005262 31/12/2021 -750,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 7340/2021.
2021NL010646 31/08/2021 0,00 750,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO, MOTIVO VALOR ABAIXO DE 1.000 ( UM MIL ), NAO PODE FICAR PARA RAP.
2021NL016955 01/12/2021 0,00 -750,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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