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NOTA DE EMPENHO 2021NE003796

Favorecido

RAPHAEL SOUSA LEITE
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00010245706810

Emissão:

18/10/2021

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

191615/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO DE TRÊS DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA BOA VISTA DO GURUPI-MA NO PEIRODO DE 10/09/2021 A 12/09/2021 CONFORME PROCESSO Nº 191615/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003796 18/10/2021 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO,REF: A SOLICITAÇÃO DE TRÊS DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA BOA VISTA DO GURUPI-MA NO PEIRODO DE 10/09/2021 A 12/09/2021 CONFORME PROCESSO Nº 191615/2021
2021NE003796 18/10/2021 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA,REF: A SOLICITAÇÃO DE TRÊS DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA BOA VISTA DO GURUPI-MA NO PEIRODO DE 10/09/2021 A 12/09/2021 CONFORME PRO
2021NL012759 18/10/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇPÃO DA DESPESA,REF: A SOLICITAÇÃO DE TRÊS DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA BOA VISTA DO GURUPI-MA NO PEIRODO DE 10/09/2021 A 12/09/2021 CONFORME PR
2021NL012748 18/10/2021 0,00 60,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO INDEVIDO
2021NL012758 18/10/2021 0,00 -60,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB065432 19/10/2021 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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