CPF/CNPJ:
00006429211304
Emissão:
18/10/2021
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0163371/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DA SOL. DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA. REF. AO PROCESSO N° 084604/2015 DE IDENIZAÇÃO DE FERIAS NAO GOZADAS. PROCESSO N°0163371/2017. DA SERVIDORA: ELIMAR CARNEIRO CONCEIÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003800 | 18/10/2021 | 6.761,26 | 6.761,26 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DA SOL. DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA. REF. AO PROCESSO N° 084604/2015 DE IDENIZAÇÃO DE FERIAS NAO GOZADAS. PROCESSO N°0163371/2017. DA SERVIDORA: ELIMAR CARNEIRO CONCEIÇÃO.
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2021NE003800 | 18/10/2021 | 6.761,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA SOL. DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETARIA. REF. AO PROCESSO N° 084604/2015 DE IDENIZAÇÃO DE FERIAS NAO GOZADA
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2021NL012762 | 18/10/2021 | 0,00 | 6.761,26 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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