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NOTA DE EMPENHO 2021NE003870

Favorecido

PAULO FERNANDO SOUSA DE ARATJO
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00001257009389

Emissão:

20/10/2021

Plano Interno:

001313

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Processo:

201714/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Segurança

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NO CTA COM DISCIPLINA DE METEREOLOGIA NA ATIVIDADE AREA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 NO PERIODO DE 30/08/2021 A 27/09/2021 CONFORME O PROCESSO Nº201714/2021 E NF N º411400

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003870 20/10/2021 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NO CTA COM DISCIPLINA DE METEREOLOGIA NA ATIVIDADE AREA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 NO PERIODO DE 30/08/2021 A 27/09/2021 CONFORME O PROCESSO Nº201714/2021 E NF N º411400
2021NE003870 20/10/2021 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NO CTA COM DISCIPLINA DE METEREOLOGIA NA ATIVIDADE AREA COM CARGA HORA
2021NL012937 20/10/2021 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB073833 17/11/2021 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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