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NOTA DE EMPENHO 2021NE002570

Favorecido

PAULO FERNANDO SOUSA DE ARATJO
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00001257009389

Emissão:

04/08/2021

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0131373/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 01/07/2021 Á 05/07/2021. PROCESSO: 0131373/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002570 04/08/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 01/07/2021 Á 05/07/2021. PROCESSO: 0131373/2021
2021NE002570 04/08/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 01/07/2021 Á 05/07/2021. PROCESSO: 0131373/202
2021NL009193 04/08/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044918 05/08/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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