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NOTA DE EMPENHO 2021NE000700

Favorecido

PAULO FERNANDO SOUSA DE ARATJO
R$ 1.905,00
 

CPF/CNPJ:

00001257009389

Emissão:

16/03/2021

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

040395/21

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS-MA Á RECIFE-PE NO PERIODO DE 01/03/2021 Á 05/03/2021. PROCESSO N°040395/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000700 16/03/2021 1.905,00 1.905,00 1.905,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS-MA Á RECIFE-PE NO PERIODO DE 01/03/2021 Á 05/03/2021. PROCESSO N°040395/2021.
2021NE000700 16/03/2021 1.905,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS-MA Á RECIFE-PE NO PERIODO DE 01/03/2021 Á 05/03/2021. PROCESSO N°040395/2021.
2021NL003083 16/03/2021 0,00 1.905,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB009838 18/03/2021 0,00 0,00 1.905,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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