Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000001

Favorecido

NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
R$ 6.695,00
 

CPF/CNPJ:

29118884000165

Emissão:

22/01/2021

Plano Interno:

002969

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Frete e Locação de Veículos para Necessidade

Processo:

4844/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente a locação de veículos meses Jan/Fev e Março 2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000001 22/01/2021 6.695,00 6.695,00 6.695,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a locação de veículos meses Jan/Fev e Março 2021
2021NE000001 22/01/2021 4.017,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a locação de veiculos meses de abril/maio/junho
2021NE000062 06/04/2021 4.017,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a serviços de locação de veículos
2021NE000088 01/05/2021 2.678,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Ref. a devolução de pagamento dos serviços de locação de veículos de fev/2021 Nossa Frota._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2021NE000087, 630201-63201 2021NL000451
2021NE000087 11/05/2021 -1.339,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Ref. a devolução de pagamento dos serviços de locação de veículos de jan/2021 Nossa Frota._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2021NE000086, 630201-63201 2021NL000450
2021NE000086 11/05/2021 -1.339,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de contrato
2021NE000278 17/11/2021 -1.339,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos meses Jan/Fev e Março 2021
2021NL000306 29/03/2021 0,00 1.339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos meses Jan/Fev e Março 2021
2021NL000308 29/03/2021 0,00 1.339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos meses Fev/2021
2021NL000267 30/03/2021 0,00 1.339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos meses Jan/2021
2021NL000266 30/03/2021 0,00 1.339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos meses Jan/Fev e Março 2021
2021NL000322 20/04/2021 0,00 1.339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos mese de abr/21
2021NL000455 06/05/2021 0,00 1.339,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a devolução de pagamento dos serviços de locação de veículos de fev/2021 Nossa Frota._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2021NE000087, 630201-63201 2021NL000451
2021NE000087 11/05/2021 0,00 -1.339,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a devolução de pagamento dos serviços de locação de veículos de jan/2021 Nossa Frota._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2021NE000086, 630201-63201 2021NL000450
2021NE000086 11/05/2021 0,00 -1.339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos mes de mai/21
2021NL000610 07/06/2021 0,00 1.339,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB012349 31/03/2021 0,00 0,00 1.339,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB014784 12/04/2021 0,00 0,00 1.339,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB014787 12/04/2021 0,00 0,00 1.339,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB016960 22/04/2021 0,00 0,00 1.339,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Ref. a devolução de pagamento dos serviços de locação de veículos de fev/2021 Nossa Frota._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2021NE000087, 630201-63201 2021NL000451
2021NE000087 11/05/2021 0,00 0,00 -1.339,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Ref. a devolução de pagamento dos serviços de locação de veículos de jan/2021 Nossa Frota._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630201-63201 2021NE000086, 630201-63201 2021NL000450
2021NE000086 11/05/2021 0,00 0,00 -1.339,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB025621 24/05/2021 0,00 0,00 1.339,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031795 16/06/2021 0,00 0,00 1.339,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,