CPF/CNPJ:
00060529632390
Emissão:
15/06/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0105410/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Aux. de Serviços de Transportes Oficiais, para deslocamento ao município de Pedreiras - MA, no período de 16 a 18/06/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000198 | 15/06/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Aux. de Serviços de Transportes Oficiais, para deslocamento ao município de Pedreiras - MA, no período de 16 a 18/06/2021.
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2021NE000198 | 15/06/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Aux. de Serviços de Transportes Oficiais, para deslocamento
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2021NL000758 | 15/06/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031404 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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