CPF/CNPJ:
00060529632390
Emissão:
19/05/2021
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
88956/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Esperantinópolis/MA, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021, processo 88956/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000156 | 19/05/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Esperantinópolis/MA, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021, processo 88956/2021.
|
2021NE000156 | 19/05/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Esperantinópolis/MA, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021, processo 88956/2021
|
2021NL000614 | 19/05/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025008 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,