CPF/CNPJ:
00035446048334
Emissão:
06/05/2021
Plano Interno:
001499
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
21870/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000181 | 06/05/2021 | 8.055,54 | 8.055,54 | 8.055,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.
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2021NE000181 | 06/05/2021 | 8.055,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.
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2021NL000579 | 06/05/2021 | 0,00 | 8.055,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.
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2021NL000590 | 06/05/2021 | 0,00 | 8.055,54 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021- CANCELAMENTO DA NL 579- POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO
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2021NL000587 | 06/05/2021 | 0,00 | -8.055,54 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2021PP000450 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 909,93 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021915 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.145,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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