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NOTA DE EMPENHO 2021NE000181

Favorecido

ROSA MARIANA FREIRE SILVA
R$ 8.055,54
 

CPF/CNPJ:

00035446048334

Emissão:

06/05/2021

Plano Interno:

001499

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

21870/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000181 06/05/2021 8.055,54 8.055,54 8.055,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.
2021NE000181 06/05/2021 8.055,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.
2021NL000579 06/05/2021 0,00 8.055,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ROSA MARIANA FREIRE SILVA.
2021NL000590 06/05/2021 0,00 8.055,54 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021- CANCELAMENTO DA NL 579- POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO
2021NL000587 06/05/2021 0,00 -8.055,54 0,00
PAGAMENTO
2021PP000450 07/05/2021 0,00 0,00 909,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB021915 10/05/2021 0,00 0,00 7.145,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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