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NOTA DE EMPENHO 2021NE000260

Favorecido

GABRIEL VALERIANO SABINO TENÓRIO
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00002127693329

Emissão:

29/07/2021

Plano Interno:

017844

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

140456/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Articulação Política

Ação:

Articulação Institucional e Regional

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

AC

Estado:

PF

Descrição

Solicitação de 03 (três) diárias no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao servidor Gabriel Valeriano, no período de 29/07 a 31/07/2021, considerando a necessidade de acompanhamento das ações do Governo do Estado do Maranhão desenvolvidas nos Municípios de Presidente Dutra, Matões e Parnarama. A concessão da diária do sábado dia 31/07/2021, que tá em conformidade ao Decreto 22.985 de 20 de março 2020, art.4º, §4º. por conta do compromisso institucional a ser cumprido em Parnarama/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000260 29/07/2021 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de 03 (três) diárias no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao servidor Gabriel Valeriano, no período de 29/07 a 31/07/2021, considerando a necessidade de acompanhamento das ações do Governo do Estado do Maranhão desenvolvidas nos Municípios de Presidente Dutra, Matões e Parnarama. A concessão da diária do sábado dia 31/07/2021, que tá em conformidade ao Decreto 22.985 de 20 de março 2020, art.4º, §4º. por conta do compromisso institucional a ser cumprido em Parnarama/MA
2021NE000260 29/07/2021 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Solicitação de 03 (três) diárias no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao servidor Gabriel Valeriano, no período de 29/07 a 31/07/2021, considerand
2021NL000778 29/07/2021 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB043176 29/07/2021 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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