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NOTA DE EMPENHO 2021NE000218

Favorecido

TECNOLINK TELECOM E INFORMATICA LTDA
R$ 77.754,83
 

CPF/CNPJ:

08665967000102

Emissão:

05/02/2021

Plano Interno:

001160

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

101930/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000218 05/02/2021 77.754,83 77.754,83 77.370,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE000218 05/02/2021 9.201,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE000762 31/03/2021 9.201,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE000903 22/04/2021 4.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE000994 27/04/2021 9.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE001037 29/04/2021 9.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE001845 02/07/2021 9.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE002638 04/08/2021 9.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE002997 18/08/2021 9.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.
2021NE004010 30/09/2021 9.200,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONTABIL
2021NE006508 30/12/2021 -47,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 41113/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CONTRATO 18/2016. 14/01 A 13/02/2021.
2021NL001645 11/03/2021 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 55121/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CONTRATO 18/2016. 14/02 A 13/03/2021.
2021NL002305 05/04/2021 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 41112/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CONTRATO 18/2016. 01/01 A 13/01/2021.
2021NL002718 22/04/2021 0,00 3.986,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 63665/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CONTRATO 18/2016. 14/03 A 13/04/2021.
2021NL003061 27/04/2021 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 41111/2021. 4º TERMO ADITIVO DO CT 18/2016. NFS 2459. PERÍODO 14/12/2020 A 31/12/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE
2021NL003188 29/04/2021 0,00 168,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 87232/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CONTRATO 18/2016. 14/04 A 13/05/2021. NF 2492.
2021NL003882 24/05/2021 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 109343/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016. 14/05 A 13/06/2021.
2021NL005253 02/07/2021 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 130885/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016. 14/05 A 13/06/2021.
2021NL007005 04/08/2021 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 155150/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016. 14/07 A 13/08/2021.
2021NL008127 18/08/2021 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 178855/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016. 14/08 A 13/09/2021.
2021NL010709 30/09/2021 0,00 9.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB008976 12/03/2021 0,00 0,00 9.008,64
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000688 24/03/2021 0,00 0,00 191,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB014249 08/04/2021 0,00 0,00 8.999,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB018867 28/04/2021 0,00 0,00 3.903,74
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB019863 03/05/2021 0,00 0,00 168,17
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001402 10/05/2021 0,00 0,00 82,92
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022151 11/05/2021 0,00 0,00 9.016,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001467 11/05/2021 0,00 0,00 184,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB025949 24/05/2021 0,00 0,00 9.016,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001634 24/05/2021 0,00 0,00 184,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB037474 07/07/2021 0,00 0,00 9.016,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB045072 05/08/2021 0,00 0,00 9.016,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP003037 05/08/2021 0,00 0,00 184,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB049893 20/08/2021 0,00 0,00 9.016,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP003527 20/08/2021 0,00 0,00 184,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP004007 13/09/2021 0,00 0,00 184,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB060940 01/10/2021 0,00 0,00 9.016,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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