CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
001160
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
150663/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE004517 | 19/10/2021 | 3.100,00 | 1.070,45 | 1.070,45 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE004517 | 19/10/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE006341 | 21/12/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 240410/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. NOVEMBRO/21. FATURA 43324.
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2021NL016253 | 03/12/2021 | 0,00 | 1.070,45 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089138 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.070,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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