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NOTA DE EMPENHO 2021NE001397

Favorecido

CLEITON FERREIRA DA SILVA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00066413842334

Emissão:

01/06/2021

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

99327/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA O CLEITON FERREIRA DA SILVA, PARA CUMPRIR A AGENDA INTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2021. PROCESSO Nº 99327/2021. MEMO N 110/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001397 01/06/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O CLEITON FERREIRA DA SILVA, PARA CUMPRIR A AGENDA INTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2021. PROCESSO Nº 99327/2021. MEMO N 110/2021.
2021NE001397 01/06/2021 892,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: LANÇAMENTO INDEVIDO.
2021NE001403 01/06/2021 -892,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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