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NOTA DE EMPENHO 2021NE001513

Favorecido

MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES
R$ 455,00
 

CPF/CNPJ:

00060722791399

Emissão:

10/06/2021

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

105157/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, PARA VISTORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALCÂNTARA E ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS OBRAS DA POLICLÍNA E DO HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO CORDA MA, NO PERÍODO DE 07/06 A 10/06/2021, NAS CIDADES DE BARRA DO CORDA E ALCÂNTARA MA, CONF. PROC 105157/2021, MEMO 223/2021-ENG/SEGOV/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001513 10/06/2021 455,00 455,00 455,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, PARA VISTORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALCÂNTARA E ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS OBRAS DA POLICLÍNA E DO HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO CORDA MA, NO PERÍODO DE 07/06 A 10/06/2021, NAS CIDADES DE BARRA DO CORDA E ALCÂNTARA MA, CONF. PROC 105157/2021, MEMO 223/2021-ENG/SEGOV/MA.
2021NE001513 10/06/2021 455,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, PARA VISTORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALCÂNTARA E ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS OBRAS DA P
2021NL004474 10/06/2021 0,00 455,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB030288 11/06/2021 0,00 0,00 455,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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