CPF/CNPJ:
00041813294372
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
216044/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ANDRADE, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUIMARÃES E PASSAGEM FRANCA-MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/11/2021, CONF. PROC. 216044/2021, MEMO Nº 429/2021-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE005146 | 05/11/2021 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ANDRADE, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUIMARÃES E PASSAGEM FRANCA-MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/11/2021, CONF. PROC. 216044/2021, MEMO Nº 429/2021-AF/GMG.
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2021NE005146 | 05/11/2021 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ANDRADE, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR.
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2021NL013226 | 05/11/2021 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071492 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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